Faktúra č. DFS/14/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy zamestnancom 4/14
  • Dátum doručenia: 05.05.2014
  • Celková hodnota: 130,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť