Faktúra č. DFS/14/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na obedy zo SF
  • Dátum doručenia: 03.04.2014
  • Celková hodnota: 113,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť