Faktúra č. DFS/14/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF na obedy 2/14
  • Dátum doručenia: 10.03.2014
  • Celková hodnota: 147,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť