Faktúra č. DFP/24/0069

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 11/2024– PČ1
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 78,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477434
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť