Faktúra č. DFP/24/0065

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn byt PČ za 11/24
  • Dátum doručenia: 15.11.2024
  • Celková hodnota: -58,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6303012614
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6303012614 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012614 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 09.11.2022 10.11.2022 31.12.2025 09.11.2022 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť