Faktúra č. DFP/24/0063

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 10/2024– PČ1
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 81,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477434
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť