Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0051
- Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilný telefón PČ 8.8.2024-7.9.2024
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 17,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť