Faktúra č. DFP/24/0038

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 6/2024– PČ2
  • Dátum doručenia: 15.07.2024
  • Celková hodnota: 28,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477435
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť