Faktúra č. DFP/24/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ2
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 47,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477435
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť