Faktúra č. DFP/24/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilný telefón PČ 8.2.-7.3.2024
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 17,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť