Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0003
- Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky letné, zimné, filtre, olej
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 775,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť