Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0049
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ2
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 94,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477435
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť