Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0048
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ1
- Dátum doručenia: 15.01.2024
- Celková hodnota: 85,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477434
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť