Faktúra č. DFP/23/0047

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: zásuvková mraznička PČ
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 200,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť