Faktúra č. DFP/23/0046

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0046
  • Popis fakturovaného plnenia: nerezová várnica
  • Dátum doručenia: 15.12.2023
  • Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.307/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť