Faktúra č. DFP/23/0042

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 10/2023– PČ2
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 119,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477435
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť