Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0017
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 6/2023– PČ2
- Dátum doručenia: 11.07.2023
- Celková hodnota: 63,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477435
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť