Faktúra č. DFP/23/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ1
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 93,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150895580
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5150895580 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895580 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.12.2022 22.12.2022 21.12.2022 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť