Faktúra č. DFP/23/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla PČ
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 382,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť