Faktúra č. DFP/22/0031

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 10/2022 – byt PČ 2
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 56,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z 8.12.20
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť