Faktúra č. DFP/22/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla (súťaž Robocap)
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota: 223,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť