Faktúra č. DFP/22/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: strava pre účastníkov súťaže RoboCup Junior 2022
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 2 640,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.079/22
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť