Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0009
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 4/2022 PČ
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 3,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť