Faktúra č. DFP/22/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 3/2022 PČ
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 3,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť