Faktúra č. DFP/22/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022 - byt PČ 2
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 46,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť