Faktúra č. DFP/21/0023

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn PČ 11/2021
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť