Faktúra č. DFP/21/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 9/21 PČ
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.13
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť