Faktúra č. DFP/21/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 8/2021 PČ byty
  • Dátum doručenia: 10.08.2021
  • Celková hodnota: 58,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť