Faktúra č. DFP/21/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina byty PČ 05/21
  • Dátum doručenia: 11.06.2021
  • Celková hodnota: 66,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť