Faktúra č. DFP/21/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 04/2021 PČ byt
  • Dátum doručenia: 08.04.2021
  • Celková hodnota: 4,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12. 02. 2013
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť