Faktúra č. DFP/20/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 6/2020 PČ
  • Dátum doručenia: 13.07.2020
  • Celková hodnota: 76,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť