Faktúra č. DFP/20/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 3/2020 PČ
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť