Faktúra č. DFP/19/0032

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia PČ 12/2019
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 107,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť