Faktúra č. DFP/19/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
  • Dátum doručenia: 22.07.2019
  • Celková hodnota: 137,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť