Faktúra č. DFP/19/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 2/2019 PČ
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 94,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť