Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0034
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 11/2018 PČ
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 120,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť