Faktúra č. DFP/18/0024

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 9/2018 PČ
  • Dátum doručenia: 10.09.2018
  • Celková hodnota: 3,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť