Faktúra č. DFP/18/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie a skúšky študentov 4. ročníka
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 051/18
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
051/18 Objednávame si u Vás záväzne: Výchovu, vzdelávanie a účasť na overení vedomostí elektrotechnikov na činnosť elektrických zariadeniach do 1000V v objektoch triedy A. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Gabriela Katuščáková - KATEL 44773374 720,00 € 21.05.2018 31.05.2018 Objednávka
Tlačiť