Faktúra č. DFP/18/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 4/2018 PČ
  • Dátum doručenia: 21.05.2018
  • Celková hodnota: 135,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť