Faktúra č. DFP/18/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 3/2018 PČ
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 142,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť