Faktúra č. DFP/18/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: lektorská činnosť - seminár AOP elektrotechnikov 22.3.2018
  • Dátum doručenia: 23.03.2018
  • Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/18
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/18 Objednávame si u Vás záväzne: Lektorskú činnosť počas odborného seminára Aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov, ktorý sa uskutoční dňa 22.3.2018 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Gabriela Katuščáková - KATEL 44773374 96,00 € 14.03.2018 23.03.2018 Objednávka
Tlačiť