Faktúra č. DFP/17/0035

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
  • Dátum doručenia: 29.11.2017
  • Celková hodnota: 16,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť