Faktúra č. DFP/17/0032

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 11/17 PČ
  • Dátum doručenia: 10.11.2017
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť