Faktúra č. DFP/17/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
  • Dátum doručenia: 10.10.2017
  • Celková hodnota: 19,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť