Faktúra č. DFP/17/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 2/2017 PĆ
  • Dátum doručenia: 06.02.2017
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť