Faktúra č. DFP/16/0012

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 7/2016
  • Dátum doručenia: 11.07.2016
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.13,dod.1.4.15
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť