Faktúra č. DFP/16/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 6/2016 PČ
  • Dátum doručenia: 07.06.2016
  • Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť