Faktúra č. DFP/15/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: index ECDL
  • Dátum doručenia: 15.10.2015
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 027200731
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť