Faktúra č. DFP/15/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k iPadu
  • Dátum doručenia: 25.06.2015
  • Celková hodnota: 58,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/15
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/15 Objednávame si u Vás príslušenstvo k iPadu v hodnote 58,00 EUR. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 WESTech, spol.s.r.o. 35796111 0,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Objednávka
Tlačiť