Faktúra č. DFP/15/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 3-5/2015
  • Dátum doručenia: 11.05.2015
  • Celková hodnota: 332,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť